Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
NT2: Chưa ảnh hưởng nhiều bởi lỗ tỷ giá

NT2 vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 theo đó nhà máy sản xuất được 435,68 triệu KWH, vượt 89,3% kế hoạch công ty và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và 14,4% so với tháng trước. Doanh thu tháng 8 đạt 600 tỷ đồng, tăng 37% YoY nhờ giá bán trung bình tăng, đặc biệt là giá bán dựa trên sản lượng bán cho thị trường phát điện cạnh tranh (CGM). Mặc dù tháng 8 là mùa mưa tại miền Bắc, tăng trưởng sản lượng điện đầu ra cho thấy nhu cầu sử dụng điện ở miền Nam vẫn tăng cao và khả năng cạnh tranh của NT2 được cải thiện trên thị trường phát điện cạnh tranh.

Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng điện đầu ra và doanh thu đạt 3.553,6 triệu KWH (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 82,7% kế hoạch năm) và 4.922 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước).

16/09/2015

Tải xuống
HVG: Hưởng lợi nhờ hội nhập kinh tế sâu hơn

Kết quả kinh doanh quý 2/2015:Kết quả kinh doanh quý 2/2015 của HVG không được thuận lợi. Trong quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 3.930 tỷ đồng (+ 23,1% so với năm trước và +26% so với quý trước) và lợi nhuận ròng đạt 40,6 tỷ đồng (-55,6% so với năm trước và -19,1% so với quý trước). Lý do đằng sau sự tăng trưởng doanh thu tích cực trong quý 2/2015 có thể do kết quả kinh doanh quý 2/2014 khá thấp vì HVG và công ty con AGF ngừng xuất khẩu cá tra sang Mỹ từ quý 2/2014. Trái lại, lợi nhuận ròng giảm đáng kể do chi phí tài chính quá cao mà không có bất kỳ đóng góp lợi nhuận bất thường nào tương tự trong quý 2/2014.

11/09/2015

Tải xuống
MSN: Tăng trưởng mạnh nhờ hợp nhất mảng thức ăn chăn nuôi và lợi nhuận từ Techcombank tăng

Trong nửa đầu năm 2015, Tập đoàn đã thu về 10.414 tỷ đồng doanh thu thuần (+52% so với cùng kỳ năm trước) và 673 tỷ đồng lợi nhuận ròng (so với lỗ 44 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2014). Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 364 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2015, so với lỗ 333 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2014. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh đúng như kì vọng của chúng tôi.Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính kết quả kinh doanh năm 2015 so với ước tính trước đối với doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn do dự báo lợi nhuận của Masan Consumer và Masan Resources giảm.

09/09/2015

Tải xuống
DHG: Định giá hấp dẫn, nhắc lại khuyến nghị MUA

Kết quả kinh doanh quý 2/2015:Hoạt động tài chính của DHG được cải thiện trong quý 2/2015 so với quý 1/2015. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 799 tỷ đồng, tăng 19,4% so với quý trước, lợi nhuận gộp đạt 324 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, và lợi nhuận ròng đạt 149 tỷ đồng, tăng 33,1% so với quý trước. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần đạt 1.468 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 615 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước, và lợi nhuận ròng đạt 262 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm trước.

09/09/2015

Tải xuống
FCN: Cổ phiếu có tiềm năng mở room nhưng bị định giá thấp

Trong quý 2/2015, FCN đạt 293 tỷ đồng doanh thu (+12,8% so với năm ngoái) và 25,6 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+8,6% so với năm ngoái). Trong nửa đầu năm 2015, FCN hoàn thành 30,2% kế hoạch doanh thu và 28,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015, điều này hoàn toàn bình thường do doanh thu và lợi nhuận chính thường đến vào cuối năm. Tăng trưởng lợi nhuận ròng thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu do (1) biên lợi nhuận gộp thấp hơn, và (2) chi phí lãi vay cao từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào cuối năm 2014.

07/09/2015

Tải xuống
KDC: Chương cũ khép lại, một giai đoạn mới bắt đầu

Trong quý 2/2015, KDC đã công bố đạt 1.124 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận ròng đạt 5.123 tỷ đồng (so với 61 tỷ đồng trong quý 2/2014). KDC đã hoàn thành việc chuyển nhượng mảng bánh kẹo cho Mondelez vào cuối tháng 6/2015 và ghi nhận ~6.500 tỷ đồng thu nhập tài chính vào lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2015. Do đó, lợi nhuận ròng trong quý 2/2015 đạt 5.123 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu nhập bất thường này, lợi nhuận ròng năm 2015 chỉ đạt 53 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước do các sản phẩm mới gồm mì ăn liền và dầu ăn chưa đóng góp lợi nhuận.

07/09/2015

Tải xuống
MWG: Kết quả kinh doanh tốt nhưng áp lực chốt lời lớn

Trong quý 2/2015, MWG công bố doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 5.363 tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ năm trước) và 221,1 tỷ đồng (+55,6% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này tương đối tích cực khi MWG hoàn thành 51% kế hoạch năm và thực tế kết quả kinh doanh nửa cuối năm thường tốt hơn nửa đầu năm. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ mở rộng số lượng cửa hàng hơn là tăng trưởng doanh thu của mỗi của hàng. Trong quý 2/2015, MWG đã mở 50 cửa hàng điện thoại mới và 9 trung tâm điện máy tiêu dùng, tăng số lượng lên 420 cửa hàng và 31 trung tâm điện máy vào cuối tháng 6. Tăng trưởng mỗi cửa hàng giảm xuống còn 7%.

07/09/2015

Tải xuống
DXG: Năng lực bán hàng mạnh giúp thúc đẩy tăng trưởng

Kết quả kinh doanh quý 2/2015:Trong quý 2/2015, DXG công bố doanh thu đạt 212,3 tỷ đồng (+79,9% so với cùng kỳ năm trước) nhờ tất cả các phân khúc đạt tăng trưởng mạnh. Cụ thể, dịch vụ môi giới bất động sản (bao gồm đầu tư thứ cấp) chiếm 79% tổng doanh thu, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước do mảng hoạt động đầu tư thứ cấp tăng trưởng tốt khi thị trường bất động sản khởi sắc. Doanh thu xây dựng chiếm 14,5% tổng doanh thu, cũng đạt cải thiện đáng kể với mức tăng trưởng 14,3x so với quý 2/2015. Hoạt động kinh doanh bất động sản, mặc dù chiếm một phần nhỏ 6,4% tổng doanh thu, cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (13,6 tỷ đồng trong quý 2/2015 so với 185 triệu đồng trong quý 2/2014) nhờ ghi nhận doanh thu khu căn hộ Sunview và khu đất nền tại dự án Gold Hill).

07/09/2015

Tải xuống
HPG: Lợi nhuận quý 2/2015 đạt mức kỷ lục, nhưng thị trường chịu nhiều rủi ro hơn bao giờ hết

Kết quả kinh doanh quý 2/2015 của HPG vượt xa kỳ vọng. Doanh thu đạt 7.648 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 31% so với quý trước. Lợi nhuận ròng quý 2 cao nhất từ trước tới nay, đạt 1,252 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước và 92,4% so với quý trước. Yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận là sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp. Trong sáu tháng qua, giá nguyên liệu (quặng sắt, thép cuộn cán nóng) giảm, trong khi nhu cầu cao giúp giá thép giảm với tốc độ chậm hơn.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 13.486 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần đạt 1.902 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 1,5%. Trên thực tế, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2015 sẽ tăng 23% so với cùng kỳ, nếu loại trừ lợi nhuận từ dự án Căn hộ Mandarin Garden.

07/09/2015

Tải xuống
NT2: Giá khí thả nổi sẽ thúc đẩy doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong bối cảnh giá khí thấp

Trong quý 2/2015, NT2 công bố doanh thu đạt 1.986,1 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 125 tỷ đồng (+60% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20,5%, mức cao nhất kể từ khi phát điện thương mại vào năm 2011. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 125 tỷ đồng do lỗ tỷ giá trong quý 2/2015.

Trong nửa đầu năm 2015, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 3.744 tỷ đồng (+19,2% so với cùng kỳ năm trước) và 655 tỷ đồng (+550% so với cùng kỳ năm trước). Tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ (1) tăng trưởng sản lượng tiêu thụ 18% trong nửa đầu năm 2015, và (2) giá bán trung bình tăng 4%. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20,3% mức cao nhất kể từ khi thành lập, tăng từ mức 15,4% trong năm 2014.

07/09/2015

Tải xuống
IMP: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kết quả kinh doanh đáng khích lệ với tổng doanh thu tăng 21,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu tăng 21,1% so với cùng kỳ đạt 454 tỷ đồng, trong đó doanh thu các sản phẩm của IMP đã tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 340 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu từ kênh nhà thuốc (OTC) chiếm 88,5% tổng doanh thu (so với năm 2014: 80%) và doanh thu từ kênh bệnh viện (ETC) chiếm 11,5% tổng doanh thu (so với năm 2014: 20%).

07/09/2015

Tải xuống
NCT: Hoạt động xuất nhập khẩu tốt giúp duy trì tăng trưởng

Trong nửa đầu năm 2015, NCT công bố doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 410,3 tỷ đồng (+29,4% so với cùng kỳ năm trước) và 231,4 tỷ đồng (+29,7% so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 23,03% so với cùng kỳ năm trước đạt 192,6 nghìn tấn (duy trì 81% thị phần), hoàn thành 56,48% kế hoạch năm 2014, trong đó, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 146,7 nghìn tấn (+25,23% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 84% thị phần phân khúc hàng hóa quốc tế và sản lượng hàng hóa trong nước đạt 45,9 nghìn tấn (+16,5% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 71% thị phần phân khúc hàng hóa trong nước. Tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua cảng đáng khích lệ chủ yếu là nhờ sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng trong nửa đầu năm 2015.

07/09/2015

Tải xuống
GAS: Lợi nhuận giảm sút mạnh theo đà giảm của giá dầu

Trong 6 tháng đầu năm 2015, GAS đạt 31.310 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất (-10% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận ròng hợp 5.337 tỷ đồng (-18,2% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ tính riêng trong quý 2/2015, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 15.778 tỷ đồng (giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước) và 2,677 tỷ đồng (-19,6% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với quý trước). Lợi nhuận nửa đầu năm 2015 giảm phần lớn do giá dầu thấp khiến tỷ suất lợi nhuận phân khúc khí khô bán cho khách hàng công nghiệp, nhà máy phân bón và phân khúc khí hóa lỏng (LPG) giảm, trong khi vào thời gian này GAS chưa áp dụng cách tính giá bán mới cho hợp đồng sản lượng khí khô trên bao tiêu (đáng lẽ phải áp dụng từ 01/04/2014). Để giảm thiểu tác động của giá dầu thấp, công ty đã điều tiết nguồn khí linh hoạt như tăng cường huy động khí từ các mỏ khí đốt có giá đầu vào thấp như lô 6.1, 11.2 và tăng cước vận chuyển cho các nhà máy điện sử dụng khí từ bể khí Cửu Long ...

26/08/2015

Tải xuống
PVD: Tác động từ xu hướng giá dầu giảm ngày càng rõ nét hơn

Trong bối cảnh giá dầu thấp, số lượng giàn khoan hoạt động trên vùng biển Việt Nam giảm mạnh từ 19 giàn trong nửa đầu năm 2014 xuống còn 14 giàn trong nửa đầu năm 2015 do một vài giàn khoan nước ngoài rút ra khỏi thị trường Việt Nam. Hai giàn khoan tự nâng PV DRILLING II&III của PVD đã hết hạn hợp đồng với Lam Sơn JOC và Vietsov vào tháng 7-8/2015 và sẽ tiếp tục được PVEP Sông Hồng và PVEP thuê sau đó. Do triển vọng không chắc chắn của giá dầu, giá hợp đồng thuê mới (PV DRILLING II&III) sẽ được xác định theo cơ chế giá thả nổi dựa trên biến động của giá dầu và giá cơ sở sẽ được điều chỉnh hàng tháng. Điều này cho thấy biến động giá dầu sẽ ảnh hưởng lập tức đến giá thuê ngày của các giàn khoan.

26/08/2015

Tải xuống
DHC: Hoạt động kinh doanh tiếp tục phát triển

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:Với kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong quý 1 và quý 2, doanh thu và lợi nhuận ròng của DHC tăng trưởng 24,7% và 56,3% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2015. Công ty đã hoàn thành 54,6% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.Ngoài ra, nếu không tính khoản hoàn nhập dự phòng 3,98 đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm sẽ đạt 39,1 tỷ đồng, tăng 42% so với năm ngoái.

24/08/2015

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI